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本文着重对国有企业财务审计与内部控制的合作机制展开探讨,财务审计的目的在于检查企业资金使用状况,而内部控制是借助制度设计来防范风险,二者唯有相互配合,方可发挥出最大功效。当下部分国有企业在推进这种合作的过程中存在明显短板,如管理层重视程度不足,相关制度存有漏洞,部门间信息传递不够及时,且缺乏科学的评估办法来检验合作成效。(剩余4656字)
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国有企业财务审计与内部控制协同机制的优化路径研究
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