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如今,商业环境日趋复杂化,企业需考虑到内部控制与内部审计相互依存的关系,并形成以增值和风险为导向的核查制度,实现内部审计部门的业务流程整合。为此,本文从企业内部控制与内部审计入手,分析构建两者协同机制的重要性,提出协同机制的构建策略,为企业的高质量发展提供有益的参考。
在当前企业管理难度日益增加以及外部监督要求不断加强的背景下,传统分散式的企业内部控制与内部审计并不能充分解决不断出现的风险问题。(剩余4246字)
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企业内部控制与内部审计协同机制的构建
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