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一、前言
内部控制是保证企业正常运转、防范经营风险、提高管理水平的基础性制度安排。内部审计是内控监督体系中必不可少的一环,以独立身份对企业经营管理活动执行评价和监督工作,为企业决策者与管理层提供决策支持,并在完善企业治理架构、优化资源调配以及防控经营风险等方面起到关键作用。市场环境日趋复杂,监管要求不断提高,企业内部审计越发重要,内部审计的功能也向风险管理、价值增值服务扩展。(剩余6228字)
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内部审计在企业内部控制中的作用及优化路径探究
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