基层事业单位内部控制评价试点工作探究

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本文以2025年安徽省行政事业单位内部控制评价试点为切入点,分析基层事业单位内部控制机制建设、执行与评价监督的全过程管理现状,全面梳理其在组织、业务、内部监督各层面的痛点和难点问题,据此提出优化和提升基层事业单位内部控制工作质效的针对性意见、建议。

一、研究背景

2023年2月,中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》(中办发〔2023]4号),明确要求各单位结合自身实际建立权责清晰、约束有力的内部财会监督机制和内部控制体系。(剩余4668字)

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