中国内部审计

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2026年03期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首语

站在历史交汇处的思考
在“十四五”收官之际,“十五五”规划蓝图正徐徐展开。站在历史交汇处,回望内部审计走过的五年历程,我们感慨万千;展望未来五年的发展前景,我们信心满怀。“十四五”之初,中国经济发展进入新常态,深化供给侧结构性改革,防范化解重大风险,推动质量变革...

聚焦点

回眸 展望 笃行
[编者按]2026年3月,十四届全国人大四次会议审查批准“十五五”规划纲要。“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期,站在“十四五”收官与“十五五”起航的历史衔接点,本刊特推出“回眸展望笃行—内部审计高质量发展这五...
高质量内部审计数智化转型助力中国式现代化
一、顶层政策为内部审计数智化转型指明发展方向 自2018年中央审计委员会第一次会议习近平总书记作出“要坚持科技强审,加强审计信息化建设”等重要指示以来,相关部委和各级审计机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习习近平总书记...
立足金融强国 守牢风险底线以内部审计服务中国式现代化建设
金融是国民经济的血脉,关系中国式现代化建设全局。习近平总书记在2023年中央金融工作会议上强调,要“坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题”。回顾“十四五”发展历程,中国银行内部审计在行党委领导和董事会指导下,全面贯彻落实党中央对金融工作、审...
守正创新强监督 提质增效促发展
习近平总书记对审计工作作出重要指示强调,着力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系;对民营企业提出“要按照中国特色现代企业制度要求完善企业治理结构”的要求。五年来,春秋航空审计部围绕公司战略,以“防风险、促合规、提效能、助决策”为主...
数字化转型背景下 内部审计的智能化路径与风险防控
“十四五”时期是我国内部审计事业迈向高质量发展的关键五年。站在“十四五”收官与“十五五”规划谋篇的历史衔接点上,数字化转型正在深刻重塑内部审计的生态格局。作为党和国家审计监督体系的重要组成部分,内部审计在技术驱动下加速向智能化演进,既取得了...
奋楫笃行启新程 聚势赋能谱新篇
“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。同时,也是我国审计事业深化转型、实现历史性变革的关键五年。这一时期,审计管理体制系统性重塑...

理论汇

能源审计理论与实践探索
[摘要]开展能源审计,可以分析用能单位的能源利用水平,评价用能单位的能源利用过程,提高能源使用效率。本文依照国家能源审计相关规范,结合内部审计工作实践,剖析了能源审计中发现的主要问题,对能源审计的路径、重点、手段等方面进行了探索和思考。...
基于四层数智化审计框架的债券估值模型研究
[摘要]本文结合某非银行业金融机构的投资业务审计实践,构建基于“数据获取—规则校验—异常预警—闭环管理”的四层数智化审计框架,该框架可实现对债券估值结果的持续监控,及时发现偏差并定位问题根源,对内部审计数字化转型具有一定参考价值。...
基于DeepSeek赋能的“双链四循环”内部审计数智化生态系统研究及应用
[摘要]本文依托DeepSeek的深度思考模式和先进技术优势,在内部审计中引入生态系统的整体性、关联性、动态性特征,旨在构建一个在DeepSeek赋能下,以“数据链”“技术链”双链贯穿、变革重构内部审计立项决策、实施分析、成果应用、督促整改...
单位党委(党组)审计委员会的四重关系分析
[摘要]单位党委(党组)审计委员会是发挥内部审计职能作用的重要机构。本文对单位党委(党组)审计委员会与内部审计机构、中央和地方党委审计委员会、董事会审计委员会及其他监督主体和委员会之间的关系进行了分析,以帮助读者厘清单位党委(党组)审计委员...
高校项目库建设视角下内审“前哨”作用发挥研究
[摘要]项目库建设关系高校治理效能。本文探讨了内部审计如何在高校项目库建设全生命周期中实现“前哨”角色转型,并提出可通过关口前移和过程监控,在项目立项、评审、执行、绩效评价等关键环节发挥预警、规范与增值作用的建议,旨在为项目库建设质量提升和...

实践行·方法论

“清单管理”赋能企业内部审计科学规范体系建设
一、清单管理和霍尔三维结构模型的基础原理 清单管理作为现代企业精细化管理的有效工具,能够把复杂问题结构化、流程化、定量化,形成简洁清晰、重点突出、标准统一的清单,使管理活动可测可评、可优化,提升管理效率并减少差错,实现管理效能最大化。霍尔三...
经济责任审计五维一体 闭环治理模式创新实践
以过组发展起来的省属国有特大型能源化工企业,位列世界500强第178位。自2004年成立以来,形成了“煤炭、化工、电力、钢铁、装备制造、建筑建材、铁路物流、科技、金融、现代服务”等相关多元互补、协调发展的产业格局。集团旗下拥有二级全资、控股...

实践行·经验谈

立足服务审计转型加强审计监测体系建设
近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上强调,做好新时代新征程审计工作,总的要求是在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用上聚焦发力,具体要做到“三个如”。作为党和国家监督体系的重要组成部分,审计在防范金融...
基于AI大模型防控基层“微腐败” 风险的创新实践
近,下着中公司东限扩大,一些隐藏其中的“微腐败”现象逐渐浮出水面,这类问题虽然单笔金额不大,但积少成多,若不及时防控,对公司健康发展将造成严重影响。基层“微腐败”问题具有“单次金额小、发生频次高、主体分散、手法隐蔽”四重特征,而传统审计模式...
“三质精益”背景下公立医院数智化审计模式的构建与应用
国家区域医疗中心建设是推进健康中国建设、促进优质医疗资源均衡布局的重要举措。当前,国家区域医疗中心建设处于“既要补短板又要攀高峰”的特殊发展阶段,亟须建立一种既能快速提升基础医疗质量,又能顺应医保支付制度改革,还能促进医院可持续发展的新型管...

实践行·案鉴录

数智化在审计项目全过程的应用实践
中 国作为移动集团(以下简称集团)的省级区域公司,其内部审计工作受集团内审部和江西移动公司党委的双重领导。数智化建设是集团公司落实“管总”要求(即立足内部审计工作“全国一盘棋”,统筹全集团内部审计工作的思路、目标、重点与举措,强化总部内审部...

实践行·工具箱

Wind工具赋能:虚假并购贷款多维穿透核查
在业银行贷行复杂交易结环节。此类业务往往表面上看似合规,传统审计方法难以深人穿透。本文以一笔虚假并购贷款为例,详细阐述审计组如何通过现金流分析、Wind数据库检索、外部信息比对、文件逻辑验证等多元技术,层层识别虚假背景,揭示融资实质,体现技...

多棱镜

专业缺位下的风险传导政府采购审计失准的案例分析与制度应对
[摘要]政府采购审计是保障公共资金安全、维护市场公平秩序的重要监督机制。本文基于政府采购审计的概念、内涵与监督特性,系统分析了审计专业性缺失的典型表现、多维危害及深层根源,并在此基础上从人才能力培养机制、技术工具赋能、专业治理制度、组织文化...

观国际

俄罗斯内部审计现状及发展趋势研究报告(上)
编者按:俄罗斯内部审计协会(以下简称协会)每两年发布一份关于俄罗斯非金融机构内部审计发展现状和趋势的研究报告。2025年的研究报告由协会联合中介机构Kept公司(前身为普华永道俄罗斯公司)共同完成,通过访谈100家不同行业非金融机构的首席审...
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