中国内部审计

中国内部审计

2026年01期
  • 收藏
收藏成功
微博 空间 微信
《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
定价
促销信息
全年订阅更优惠!
¥19.50 ¥11.79
目录

卷首语

以审计之治护航“十五五”高质量发展
律回春晖渐,万象始更新。岁末年初,辞旧迎新之际,“2025内部审计助力中国式现代化论坛”如期举行,恰逢“十四五”收官与“十五五”谋划的关键节点。全国内审行业代表共商发展大计,既总结了过往审计赋能高质量发展的实践经验,更锚定了服务“十五五”规...

特稿

立足科学规范 聚焦数智赋能 推动内部审计高质量发展再上新台阶
编者按:2025年12月24日,在京召开年度重点工作总结交流大会,系统总结全年成果,共谋未来发展。大会公布了“数智化手段在内部审计中的应用”实践案例展示及“如何科学规范开展内部审计工作,提升内部审计监督质效”理论研讨活动结果,集中呈现行业创...

聚焦点

科学规范提质效 内审赋能谱新篇
中国式现代化,是一场接续奋斗、久久为功的砥砺征程。习近平总书记指出:“新征程上,我们靠什么来进一步凝心聚力?就是要靠中国式现代化。”2025年作为“十四五”规划收官之年,在中国式现代化进程中具有承前启后的关键意义,既要系统盘点过往发展成效,...
夯实基础 全面发力 以高水平内部审计工作护航中国式现代化之路走稳走好
党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称《建议》),对未来5年发展作出顶层设计和战略擘画。要深刻领会、全面把握《建议》精神,坚持和加强党对内部审计工作的领导,立足经济监督定位,聚焦主...
向智能穿透转变 向促进发展跃升 以科学规范内部审计助力中国式现代化
2021年,习近平总书记高瞻远瞩提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”的任务目标。五年来,国资央企坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作重要论述,落实中央审计委员会历次会议部署,党管审计体...
强化内部审计是民营企业治理规范的关键环节
完善内控机制、加强内部审计,作为民营企业完善治理结构和管理制度的有效手段之一,既是强化风险防范、在激烈市场竞争中行稳致远的现实需要,也是加快转型升级、走企业治理现代化之路的必然要求,更是实现健康高质量发展、建设世界一流企业的重要保障。 习近...
铸精益审计利剑 固科学规范根基
“科学规范开展内部审计工作,提升内部审计工作质效”,不仅是审计行业前行的呼唤,更是在高质量发展新征程上必须答好的考卷。作为企业的管理者,我深知,内部审计绝非单纯的“查错纠弊”,它应是企业肌体的“免疫系统”、战略落地的“护航舰队”、价值创造的...

新航程

审计改革牵引 法治综合施策 构建中核特色全级次穿透式监管新格局
中国核工业集团有限公司(以下简称中核集团)党组深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述精神,全面落实党中央、国务院关于强化穿透式监管部署要求,针对审计质效层层衰减、追责问责难以落地、增值赋能作用受限等问题,坚持刀刃向...

理论汇

治理现代化视下国有企业科学规范审计立项机制研究
[摘要]当前国有企业审计立项工作中,存在统筹引领不足、全面覆盖不足、闭环管控不足三大短板。本文基于治理现代化视阈,研究提出通过“四个聚焦”优化立项内容、“四个规范”完善程序机制、“四个加强”强化统筹协同的实践路径,为解决审计立项中存在的结构...
穿透式监管:筑牢国企实质风控与价值创造的数字基石
[摘要]构建基于穿透式监管的国有企业实质风控新体系,本质是一场治理体系的范式革命。这一体系以“穿透式监管 +η 的融合思维重构治理逻辑,通过战略穿透锚定价值坐标,数据穿透激活风险感知,机制穿透打通治理堵点,文化穿透塑造免疫系统,最终实现国有...
基于舞弊三角理论的银行员工反舞弊内部审计策略
[摘要]本文以舞弊三角理论为基础,系统解析了银行员工舞弊行为的压力形成机制、机会创造逻辑以及合理化理由构建,提出银行反舞弊内部审计流程及实施要点,为反舞弊内部审计提供了新范式。...

实践行·方法论

创新“五位一体”审计监督体系赋能央企集团内部审计高质量发展
随着新时期审计监督作用的加强和现代企业制度的逐渐完善,作为企业重要监督机制的内部审计,其内涵与外延不断拓展。2018年1月发布的《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),成为指导包括中央企业在内的各类单位内部审计工作的核心制度文...
聚焦主责主业构建国企审计中心科学规范的管理生态
内部审计是单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计。在建设世界一流企业、实现高质量发展的新征程上,国有企业内部审计肩负着重要职责,同时也面临着“审计作为与审计地位不相适应”的现实矛盾。国有企业内部审计应深刻认识自...
企事业单位工程建设领域纪审协同监督质量的影响因素与提升路径
一、引言 企事业单位工程建设审计监督和纪检监察具有互补性,能够共同保障国有资产安全,推动企事业单位高质量发展。在企事业单位使用国有资金开展工程建设过程中,审计监督主要监控招投标环节、工程变更与签证、物资采购、关联交易、工程质量与安全、竣工结...

实践行·案鉴录

全域覆盖智能感知 空天透视动态防控
编者按:中国内部审计协会于2025年4月至11月组织开展了“数智化手段在内部审计中的应用”实践案例展示活动,其中104篇案例材料被确定为典型实践案例。本刊即期起陆续刊发部分优秀案例,供广大读者参考借鉴。 一、项目实施背景 (一)国家能源转型...

实践行·工具箱

面向综合监督领域的大模型智能问答技术
一、引言 国资监管智能化已成为新时代国企改革的重要命题,国务院国资委要求“加快提升国资监管智能化水平”,这一政策导向在管网集团的综合监督领域尤为迫切。在数字化转型背景下,开发大模型智能问答系统能够为管网系统的综合监督职能提供有力的数智技术支...
审计规则模型赋能职工教育经费审计
一、引言 X集团是业务覆盖全国的烟草行业央企,采用集团公司—省公司—市公司三层企业组织架构,市公司为面向市场开展经营的直接主体。随着烟草行业的高质量发展,人才队伍建设不断推进,各单位职工教育培训项目和支出逐年增加。因此,在X集团S省公司 (...

多棱镜

全面加强财政科学管理
2025年12月召开的中央经济工作会议(以下简称会议),对2025年经济工作进行全面总结,指出2025年是很不平凡的一年,我国经济顶压前行、向新向优发展,展现强大韧性和活力。会议指出,要加强财政科学管理,优化财政支出结构。本文从财政效能提升...
出版企业业务风险防范对策研究
党的二十届四中全会指出,“要弘扬和践行社会主义核心价值观,大力繁荣文化事业,加快发展文化产业,提升中华文明传播力影响力”。出版业作为文化传播的重要载体,既是意识形态建设的重要阵地,也是文化产业发展的关键力量。出版企业要肩负起新的时代使命,就...

观国际

2026风险聚焦全球报告
编者按:“风险聚焦”是由内部审计基金会(系国际内部审计师协会战略伙伴,卓越的全球资源中心,通过开展前沿调查研究,推动全球内部审计职业发展并为其赋能)组织的重点年度调查项目,旨在确定影响全球各行业组织发展的风险领域,了解内部审计人员关于以下议...

方圆阁

方寸岗位映山河
光阴流转,我在农业银行从事内部审计工作竟已有16年了。那些在账本间穿梭、于数据中求证的日夜,像一颗颗饱满的种子,在时光里生根发芽,让我愈发清晰地感受到:审计人的岗位虽在方寸之间,胸怀却始终装着万里山河。这份家国情怀,从不在遥不可及的远方,就...
审计人员的长、宽、高
新时代,审计人员形象正被赋予新的内涵,其职业素养可具象为“长、宽、高”三维坐标,三者共同构筑起新时代审计人员的立体形象,为审计监督提质增效筑牢根基。 长:审计履职的专业硬功 独当一面的特长:在复杂审计场景中锚定方向,面对财务造假的“障眼法”...
相关杂志
  • 中国商论

    中国商论

    2026年04期
    ¥17.49
  • 中外建筑

    中外建筑

    2026年01期
    ¥9.90
  • 河南科技

    河南科技

    2026年02期
    ¥6.00
  • 海洋开发与管理

    海洋开发与管理

    2025年11期
    ¥21.69
  • 计算机应用文摘

    计算机应用文摘

    2026年05期
    ¥9.00
  • 社会科学研究

    社会科学研究

    2026年01期
    ¥9.00
  • 现代信息科技

    现代信息科技

    2026年04期
    ¥18.00
  • 湖南大学学报(社会科学版)

    湖南大学学报(社会科学版)

    2025年06期
    ¥12.00
  • 中国调味品

    中国调味品

    2026年02期
    ¥0.00
  • 计算技术与自动化

    计算技术与自动化

    2025年04期
    ¥10.89
  • 民主与科学

    民主与科学

    2025年06期
    ¥3.39
  • 赤峰学院学报·自然科学版

    赤峰学院学报·自然科学版

    2026年01期
    ¥10.89
订阅全年后,您可享受以下权益
①该本杂志即日起至未来1年内所有更新电子版杂志的使用权限;
②赠送该杂志的部分往期的杂志的使用权限,有效期1年。

全年订购价格: ¥141.48

订阅全年
--%>

登录龙源期刊网

温馨提示:

1.点击网站右上角的“充值”按钮可以为您的账号充值

2.充值金额可以选择30,50,100或500元

3.充值成功后即可购买网站上的任意杂志或文章

还没有龙源账户? 立即注册

购买杂志

中国内部审计

杂志价格:¥11.79元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:100.00

购买杂志

中国内部审计

杂志价格:¥11.79元

  • 微信扫码支付
  • 当前余额:¥100.00

    去充值
monitor
客服机器人