中国内部审计

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2023年01期
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《中国内部审计》是中国内部审计协会主管、主办的国家级刊物,2014年被国家新闻出版广电总局认定为首批全国学术期刊,是国内...     展开

类型

月刊

类别

学术
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目录

卷首

团结奋斗 笃行不怠 开启新征程
年伊始,寒冷与温暖交织而存,严冬孕育着春天的气息。回首2022,党的二十大胜利召开,科学擘 画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图,吹响了奋进新征程的时代号角。我们团结带领广大内审人员和内审协会工作者深入学习宣传贯彻党的二十大...

研究

以二十大精神为引领 以研究型审计为抓手 奋力谱写新时代内部审计发展新篇章
编者按:2022年12月6日,中国内部审计协会在北京以线上直播的方式召开年度重点工作总结交流大会。大会公布了“内部审计探索研究型审计”实践案例展示活动结果和2022年内部审计理论研讨结果,并进行了部分典型经验交流。中国内部审计协会会长鲍国明...
深化新形势下风险认识 落实风险防范责任 全面发挥内部审计工作在应对央企海外风险中的作用
编者按:2022年,中国内部审计协会组织开展了以“新形势下内部审计在应对风险挑战中的地位和作用”为主题的年度理论研讨活动。活动共征集到论文465篇,协会组织学术委员会委员依据论文评审标准,对符合要求的论文进行了评审,评选出优秀论文142篇。...
国家审计与内部审计协同机制研究
[摘要]随着国家经济的快速发展以及“审计全覆盖”的提出,审计机关的工作也面临着新的挑战。审计机关需要突破现有的审计模式,从他方寻求协作与共赢,而国有企业作为我国市场经济的重要组成部分,掌握着我国经济命脉,是审计机关每年关注的重点。审计机关与...
高校基建项目全过程跟踪审计探讨与案例研究
[摘要]随着社会经济的不断发展,传统的事后审计模式已无法满足现今形势下工程项目成本控制需求。全过程跟踪审计注重事前和事中审计,对于工程项目的风险防范、控制工程造价有非常积极的作用。本文通过探讨高校基建项目全过程跟踪审计发展现状,梳理全过程跟...

实务

构建内部审计风险管理模型 助力高校防范化解风险
[摘要]在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力下,高校面临的风险挑战明显增多。本文针对内部审计如何通过构建风险管理模型、防范化解组织重大风险进行了分析、总结、提升,为增强高校应对风险能力提供一些借鉴。 [关键词]高校 风险管理 防范...
基于内部审计视角的内部控制审计SWOT分析
[摘要]本文利用SWOT分析法,从内部审计角度将单位内部控制审计的内外部条件进行归纳概括和综合分析,甄别新时代开展内部控制审计的机会和优势、面临的威胁和劣势,提出单位内部审计加强内部控制审计策略,推动内部控制审计实现新发展。 [关键词]内部...
国家重大政策措施落实情况跟踪审计研究
[摘要]本文以国家重大政策措施落实情况跟踪审计为研究对象,通过分析国家重大政策措施落实情况跟踪审计的实施背景,结合人民银行内部开展的账户领域国家重大政策措施落实情况跟踪审计实践,总结了国家重大政策措施落实情况跟踪审计存在的难点,并对进一步优...
工程建设项目风险审计方法与路径探究
[摘要]本文从新形势下工程建设项目内部审计的新要求及特点出发,剖析了内部审计在工程建设项目实施过程中应重点关注的风险,具体阐述了建设项目立项和决策、项目控制、招投标、物资采购、工程造价、投后管理等六个方面的具体审计方法,并提出了内部审计防范...
保障性租赁住房企业内部审计在公募REITs中的实践探析
[摘要]保障性租赁住房公募REITs为保障性租赁住房企业盘活资产、拓宽融资渠道、实现可持续发展提供重要支撑。保租房企业在发行公募REITs前后,内部审计可以在多个阶段发挥作用。本文从保租房行业外部环境及内在问题出发,阐明保租房公募REITs...
大数据分析在医院内部审计的应用与成效
[摘要]智慧医疗以大数据、人工智能、物联网等技术为基础,通过不断融合创新与实践,助力实现医疗能力智慧化、医疗效率提升、患者体验服务优化。本文着重就医院内审部门积极探索大数据技术方法在医院业务数据分析中的应用展开研究。通过开发医院医疗质量与安...
环环相扣寻踪迹 层层深挖现真相
案例背景 农信系统致力于全方位开展普惠金融服务,而普惠金融衍生出来的“增户扩面”考核触发了部分员工潜在欲望,风险背后“人”的问题时有发生。为此,T农商行在支行跨区域贷款审计时采取逆向思维,对员工某些特定行为进行分析以圈定走访重点,巧用审计访...
嵌入课题做审计 深入查证出成效
编者按:2022年,中国内部审计协会组织开展了“内部审计探索研究型审计”实践案例展示活动,并组织专家进行了认真评审和综合评议,遴选出97篇典型实践案例经验材料。本刊自2023年第1期开始,在“研究型审计”栏目与读者分享部分案例,展示优秀实践...
“研”文件精神实质 “纠”政策落实偏差
国家重大政策措施贯彻落实情况审计已成为内部审计的“规定动作”,是新时代赋予内部审计的重要职责和使命。2021年,扬州大学审计处探索以研究型审计为抓手,开展学生食堂公益性政策落实情况审计咨询,充分发挥审计的建设性作用,有效促进好政策的全面落实...

兼收并蓄

对政府投资项目审计的思考
[摘要]随着时代的不断发展,政府投资项目越来越多、领域不断扩大,给审计工作带来很大挑战。目前我国政府投资项目审计还比较落后,存在较多亟待解决的问题,如何进一步提升审计工作水平,是国民经济发展中需要密切关注的一项工作。本文首先从多个方面对开展...
商誉减值测试重大错报风险及其控制对策研究
[摘要]随着我国市场并购业务的日益增多,企业的商誉账面价值规模不断扩大,商誉减值中所存在的重大错报风险问题也逐渐凸显。为保证财务报表可以客观地反映资产价值的公允性与准确性,本文从商誉减值测试重大错报风险的识别与评估进行研究,并提出商誉减值测...
浅谈基于内部审计的全过程咨询服务
[摘要]在工程咨询行业不断变革的发展态势下,咨询企业必须依托于新的发展需求和创新驱动力,扩展服务内容、创新服务模式并延长咨询链条,不断探索咨询企业创新性发展路径。本文通过介绍基于内部审计的全过程咨询服务模式,总结相关经验,以期为全过程咨询的...
浅析大数据审计采集技术体系的构成及其应用
[摘要]构建大数据审计采集技术体系的关键是大数据的采集及其标准化处理,如何从纷繁的数据中快速有效地找到所需数据,正逐渐成为大数据审计发展的关键因素。大数据审计采集技术体系主要由数据库采集技术、系统日志采集技术、感知设备采集技术和网络数据采集...
努力奔跑 做坚定的审计追梦人
严肃、较真、铁面无私,这些似乎都是审计的代名词。然而,十年的内部审计工作经历却让我体会到了别样的感受,那就是审计人的坚定与执着,勇于奋斗、敢于逐梦。 作为审计人,要做到三“要”三“不”,要应变而变,有为才有位。 审计人“要”练就过硬的本领。...
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