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内部审计的主要职能体现在对企业的各个部门和单位管理人员进行有效的审查和管理,避免企业发生巨大的经济损失。内部审计的职能贯穿于国有企业的整个业务管理系统,从国有企业的经济效益出发,利用企业内部的档案资料和信息反馈对预算目标和财务数据进行事前、事中、事后进行货币和实物的全面监督,并对各项经营活动全过程加以控制和引导。(剩余3351字)
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内部审计对国有企业公司治理的影响
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