读审计署内部审计科研课题研究报告有感

  • 打印
  • 收藏
收藏成功

[编者按] 受审计署委托,中国内部审计协会于2019年开始组织实施了审计署2019至2020年内部审计科研课题招标、评审等工作并顺利完成。系列课题研究成果现已编纂成册,公开发行。为给广大读者提供进一步交流机会,充分体现课题研究成果及其对实践工作的促进作用,我刊从本期起,择优发表关于《审计署内部审计科研课题研究报告2019—2020》一书的读后感投稿文章,供广大内审工作者借鉴参考。(剩余1473字)

试读结束

monitor
客服机器人