审计与理财

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2023年03期
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本刊办刊宗旨是宣传和贯彻审计工作的方针政策,研究审计与理财理论,指导审计实践,为开拓审计事业服务,为经济建设和改革开放服...     展开

类型

月刊

类别

职场理财
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目录

卷首语

发挥研究型审计作用推动审计提质增效
进入中国特色社会主义新发展阶段,党和国家对审计工作提出了新任务、新要求,审计不仅需要精准揭示问题,还需要分析其背后隐藏的体制机制问题,提出有针对性的意见和建议,更好地推动经济社会高质量发展。研究型审计是建立在审计实践基础上的应用型研究,是对...

审计局长访谈录

景德匠工为审秉中正 瓷都经制问计思笃行
作为中国首批24 座历史文化名城中唯一一座以瓷业著称的城市,景德镇早在元代,便因其瓷器,被意大利旅行家马可·波罗在其游记中提及。历经千年发展的景德镇现今已斩获了诸如“ 瓷都”“ 国际景”等美誉,吸引了来自世界各地为学得制瓷技艺真传...

经验交流

全面建设社会主义现代化幸福城市的审计路径
新余市市委第九次党代会提出打造全国民生城市知名地、全面建设社会主义现代化民生城市的奋斗目标,随后发出建设社会主义现代化幸福城市的号召,必然要求全市审计机关牢固树立以人民为中心的思想,加大民生审计力度,在新时代新征程上以赶考的姿态书写民生城市...
加强国有企业内部审计工作优化路径探讨
国有企业在国民经济中占有重要地位,加强对国有企业的审计监督,在推动深化国企改革和国有经济保值增值方面具有重大意义。文章立足于国有企业内部审计的现状,对国有企业内部审计工作存在的问题进行深入的分析,进而提出了优化路径。...

审计实务

粮食购销等环节的易发问题及审计调查方法
党的十八大以来, 以习近平同志为核心的党中央高度重视粮食安全工作, 始终把保障国家粮食安全放在突出位置。党的二十大报告更是旗帜鲜明地提出,“ 要全方位夯实粮食安全根基,牢牢守住十八亿亩耕地红线,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。审计是党和...
乡镇领导干部自然资源资产审计面临的问题及提升路径
领导干部自然资源资产离任审计是党中央实施的一项重要改革,属于审计的全新领域。目前很多基层审计人员对此还处在边干边学、边学边干的阶段,专业技能和法律法规熟练程度不够,缺乏相关审计经验,审计方法不够成熟。因此,我们一些审计人员在资源环境审计发现...
高能耗企业碳审计的若干思考
我国碳排放总量大,对碳审计的需求攀升。高能耗企业是社会碳排放的主要来源,高耗能企业碳审计的理论基础包括委托代理理论、外部性理论和可持续发展理论,可以从审计主体、审计标准、审计内容、审计程序、审计报告五个维度构建高耗能企业碳审计实施框架, 从...
应用“数据驾驶舱”技术提升审计精益化管理水平
文章围绕审计精益化管理,从大数据应用的角度切入,聚焦数字化审计进程,是创新性的尝试。本文采取对比法、穿行测试、案例分析法,对“ 数据驾驶舱”技术在审计业务中的应用进行详细剖析,包括搭建流程、实践案例、成效及推广等三大部分。重点集中在依托数字...
大数据环境下商业银行内部审计存在的问题及改进策略
在大数据环境下,商业银行借助大数据技术开展内部审计工作,以业务数据为基础,从中提取出对审计工作有用的数据,并对该数据进行挖掘、分析,从而使得商业银行内部审计工作向全面审计、数据驱动审计、持续性审计等方向转变。不仅能够提升内部审计效率,优化审...

理财广场

行政事业单位固定资产绩效考评探析
本文从行政事业单位固定资产绩效考评工作切入,认真理清了固定资产的管理思路,深度剖析了行政事业单位固定资产管理的问题及重要意义,最后针对各项问题列出有效管理举措,以期促进资产配置更加合理化,完善行政事业单位各项社会职能,助力行政事业单位为我国...
审计视角下企业仓储物资管理风险及改善措施研究
文章以Y供电公司领导干部任中经济责任审计为背景,总结了公司仓储环节存在的仓库布局不合理、验收流程执行不到位、物资保管不科学等问题,通过进一步分析将问题出现的原因归纳为基础设施落后、缺乏规划、出库管理不完善、人员职责分工不明确、综合素质有待提...
企业财务内控精细化管理要点分析
近几年来中国经济面临着前所未有的挑战,强化企业财务内控精细化管理十分重要,这有助于企业更好的抓住机遇迎接挑战。本文聚焦企业财务内控精细化管理,讨论现阶段企业财务内控精细化管理存在的问题,分析了相应的解决路径和优化方案,希望通过本篇文章的探讨...
企业财务管理中税务筹划的策略分析
税务工作对一个国家的发展具有十分重要的意义,税务部门的税收工作既可以促进一个国家的健康发展,也可以促进整个社会经济的快速发展。另外一个企业的健康发展与税收工作也息息相关,因此对于企业来讲,开展税务筹划是十分必要的。一套合理、完备的税收计划系...
高新企业成本会计与预算管理融合下的实施路径
文章采取文献搜集法、案例分析法, 以样本企业的主业发展为背景,分析了高新企业成本会计与预算管理融合的必要性。在此基础上从四个方面提出了二者融合下的实施路径:以预算管理为成本会计提供事前事中保障、以成本会计为预算管理提出资金调节要求、以预算管...
财审论坛 如何建立NC系统产品成本核算体系
成本核算是成本管理工作的重要组成部分,是将企业在生产经营过程中发生的各种耗费按照一定的对象进行归集和分配,用来计算总成本和单位成本。因全业务流程体系搭建成本较高,所以对于信息化基础相对较弱、业务开拓有限的企业,全面上线涵盖财务核算和各业务模...
论业财融合视角下企业财务管理问题及对策
后疫情时期的到来及全球经济下行压力,使得市场竞争越发激烈,企业进一步发展势必需要创新的管理模式。业财融合能够帮助企业提升核心竞争力,强化财务管理效能,成为企业发展的关键举措。本文提出了企业财务管理应用业财融合的作用,说明了业财融合视角下企业...
施工项目财务管理核算分析及完善探析
随着市场经济的持续发展,施工企业市场竞争激烈程度不断深化,而财务管理核算分析能够有效帮助施工企业提升核心竞争力,确保企业稳步发展。本文论述了核算分析在施工项目财务管理中的作用,提出了施工项目财务管理核算分析存在的问题,并最终给出了相应的措施...
公立医院资产管理优化研究
随着信息技术迅猛发展,新的医疗改革稳步推进,公立医院面临着巨大的压力,亟需提高运营管理水平。公立医院的资产作为医院正常运营的基础,对其加强管理具有重要的现实意义。本文首先分析了当前公立医院资产管理存在的问题,然后对公立医院存在问题的原因进行...
内部审计参与高校治理的效用分析与路径优化研究
文章从内部审计参与高校治理的效用入手,分析了内部审计的效用在于为高校价值提供增值服务。从提高高校运营效率和效益出发,审计工作应广泛介入到学校的宏观决策中,通过风险管理、绩效管理和加强内部控制提升高校治理水平。文章认为,要提高内部审计的效用,...
企业审计职责履行的相关问题研究
企业审计本意是通过专业的机构和人员依法对企业进行审查以提高其财务报表的真实性, 从而提升股东和大众的信心。但如今却发现了许多企业审计职责履行过程中存在诸多问题。审计从业人员应当认识到这些问题,通过多种途径不断完善自身的专业素养; 相关立法部...
上市公司股利政策及优化对策探讨
本文对上市公司实施股利政策及其影响因素等多个问题进行分析, 并结合其所处的环境等要素提出了具体的优化建议,以此保证上市公司的股价可以保持稳定或继续上涨,并有助于新时期证券市场的健康发展。...
以预算绩效管理为抓手提高行政事业单位财务管理水平
随着我国政府公共服务职能的不断增强,各项公益性投入越来越多,行政事业单位传统的财务管理模式已无法满足行政事业单位的发展需要,为此,我国颁布并实施了全面绩效管理的意见,行政事业单位需要逐步进行改革,不断加强预算绩效管理,以此促进财务管理水平的...
市场化改革背景下城投公司构建全面预算管理存在的问题及改进之道
城投公司构建科学有效的全面预算管理体系有助于提高预算目标制定的合理性,有利于构建科学的预算管理组织体系,促进业财融合并提升企业价值,进而促进公司战略发展目标的实现。基于此,本文首先分析了城投公司在市场化改革背景下构建全面预算管理体系的意义,...
铁路建设项目投资控制审计研究
铁路工程项目投资规模较大,多以国家财政部门拨款,因此进一步加强铁路工程项目的投资管控, 通过审计工作来发挥出其最大的资金效益和社会经济效益,已经成为铁路工程项目建设不同投资主体及审计工作中的重点内容。这些年, 我国铁路工程项目发展速度日益加...
高新技术企业审计风险与应对措施
随着高新技术的快速发展,对此类企业的审计将面临越来越复杂的外部环境。一旦在政治、经济、文化等方面顾及不周,就极有可能引发审计风险,继而影响到审计工作的开展和审计成果的应用。基于此,本文拟从高新技术企业审计风险及规避出发,分析高新技术企业审计...

财审博览

审计署举办领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系研讨班等19则
时事聚焦 审计署举办领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系研讨班。近日,领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系研讨班在京举办。审计署副审计长秦博勇出席研讨班并讲话。 秦博勇指出, 领导干部自然资源资产离任审计是在习近平总书记亲自关心和领...

文苑

在那朝阳初升的地方同采一坛清蜜
“黎明村终于迎来了新黎明,驻村帮扶组来了,咱们村的日子,就像是清蜜一样滋润了起来哩。”万载县黎明村支书告诉了每一个到访黎明村的人,自打江西省审计厅驻村扶贫帮扶组扎根在了黎明村,红红火火的日子便像那三月初村头的油菜花般绽放。“过去,咱们村里没...
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